Nota de Empenho: 208/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000110/03/20228101,60
2022000000210/03/20228912,03
2022000000310/03/20227377,30
2022000000410/03/20228657,60
2022000000510/03/20228740,50
  Total:R$ 41.789,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202220811/03/202200000018101,60
202220811/03/202200000028912,03
202220811/03/202200000037377,30
202220811/03/202200000048657,60
202220811/03/202200000058740,50
   Total:R$ 41.789,03
Código de verificação: 966598