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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
04504057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA14/03/20244975,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
04591013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS12/03/20249500,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA TRANSVERSAL DAS RUAS AVENIDA GARANHUNS E CASTELO BRANCO.
045830492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA11/03/20242700,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE
044038060503000125 - J DOS SANTOS BARRA NOVA SERVICOS DE CONSTRUCAO01/03/20243805,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS() PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/02/2024906,06 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
040010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA21/02/20241215,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
040010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA21/02/20243872,17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
04046201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA21/02/20244000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 60 PROJETORES LED 100W BIVOLT 6500K PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO21/02/20241123,37 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
01607392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA.21/02/2024999,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E LEITOS.
040010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/02/202441,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
005547866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA20/02/20247028,26 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
039746673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA19/02/20244058,79 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
038442703436000197 - 42.703.436 JOSE GUILHERME DE SOUSA SILVA07/02/20241100,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11(ONZE) NECESSAIRE BOX PERSONALIZADAS, PARA EDUCACAO.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS06/02/2024245,49 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
030911885126000107 - SERRARIA DOIS IRMAOS LTDA05/02/20241365,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 21(VINTE E UMA) UNIDADES DE MADEIRITE 9MM, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO
03734057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA05/02/202410080,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE PALMEIRINA.
037426939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA05/02/20245960,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E CIMENTO PARA MANUTENCAO E PINTURA EM PREDIOS DA PREFEITURA.
00534057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA05/02/202411600,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO05/02/2024496,99 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
014441401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO05/02/20246340,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03719235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20241210,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
00519235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/2024220,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01029235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20241430,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
0359979565000162 - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA31/01/20246900,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 30 GALOES DE TINTA,PARA PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS29/01/2024243,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
036311642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME26/01/20241500,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 150 BONE PARA UTILIZACAO NA CORRIDA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO26/01/2024363,04 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
034217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/01/20246014,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
011117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/01/20245688,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES AS DO MUNICIPIO.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS23/01/2024197,51 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
010941401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO22/01/20242593,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PSFs DO MUNICIPIO.
03357120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA17/01/2024950,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS DE FUTEBOL PARA O 7ª TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO - BAIXA GRANDE.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO17/01/2024363,04 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS16/01/2024232,06 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/01/2024444,94 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
031049593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA11/01/20245360,24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
031049593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA11/01/2024758,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
031049593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA10/01/20241097,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
031049593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA10/01/20241164,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
031049593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA10/01/20241862,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
031049593951000100 - TENORIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA09/01/20241342,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PALMEIRINA.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/01/2024235,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/01/2024372,49 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/01/2024490,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/01/2024222,73 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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